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Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Informes de gestión, evaluación y auditoria

El Informe Pormenorizado de Control Interno da cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “ Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y/o efectividad de la gestión pública”, que tiene como propósito presentar el resultado de la evaluación de las acciones para mantener y sostener el Sistema de Control Interno en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, bajo el referente metodológico del Modelo Estándar de Control Interno prevista por el Decreto 943 de 2014, compilado a su vez en el Decreto 1083 de 2015.

El informe que rinde la Oficina de Control Interno abarca el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 con relación a los módulos de Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación.
En el presente informe se precisan las fortalezas y debilidades del Sistema del Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E